Re: [請益] 海外投資稅務問題
額外請教一個問題
假設拿到1000萬新台幣的美股股利 被預扣30%稅 實際拿到700萬
此時在台灣申報基本所得的時候 是要以700萬報基本所得的海外收入對吧?
但是算出來的基本稅額(最低稅負制)是否要減掉已經繳給美國的300萬的股利稅?
否則這樣有沒有雙重課稅的問題?
之所以會有這個疑問是因為Youtuber在被國外課稅時
我看到官方回應是海外已經課的稅可在申報時減除
這樣國外股利也一樣嗎?
--
兩種報法: 1.報700萬,美國那300萬不能抵。 2.報1000萬,美
國那300萬可以抵,但要取得美方報稅證明。
美方報稅證明可以用IB的年度報告嗎?因為裡面有預扣稅
我的直覺是1,但是最合理的做法,是每年匯部分回台灣,
不要一次全匯回來
你要用700萬申報,不能用400萬申報,基本上,匯回台灣
,就要照數字申報,除非金額低於100萬
XD就是想每年想先把獲利報稅報掉
那我可以用1000萬申報 然後1000萬*20% 200萬
但是我已經繳了300萬給美國了 所以等於不用繳對吧?
政府應該只看你買賣的獲利,不管你如何獲利的(當然也
不看你是否股利被美國課稅)
你一定要繳,你不可能不申報
但是這樣有一個問題 就是雙重課稅 所以youtuber
的稅就是國外繳過 國內可以減免不是嗎?
當你申報700萬,你就準備要繳稅,我也被課30%鼓利,我
也是拿賺剩下的,如實報稅
那股利稅如果我國外繳過了 國內要雙重課稅?
那我申報1000萬不是就好了??XD
你可以試試看,但是我會建議你打電話給國稅局,問看看
別人如何處理
海外薪資所得,跟海外獲利所得,我記得是不同欄位,我
不認為可以混在一起談
:)了解 感謝
確實有相關條文是國外繳過的稅可以用來抵扣基本稅額
例如這篇有提到 https://bit.ly/3CY3Y3m
我在1樓的意思是說兩種都可以。大家選1只是嫌麻煩。
<<財政部就各商業同業公會所詢個人海外所得課徵基本稅額疑義
之說明>>中,中華民國證券商業同業公會所提疑義第5點:證券商
我很好奇,股利跟盈利,分開計算,能省下多少稅?真的
有人跑過2?
如無法提供投資人國外繳稅證明,可按稅後之實收金額計算投資
人所得額,惟不可再通報或填報國外已納稅額。
所以即使IB年度報告有顯示被扣稅也不算證明!?
你可以問問看。看是否需要IRS出具文件,或者是否需要公證。
營所稅來說,應檢附所得來源國稅務機關發給的同一年度納稅憑
證。
報稅證明要出具有當地政府稅務機關發出的文件並請在當地
我國駐館認證簽章
可以省幾百萬的話應該還是值得弄啦。省幾萬就算了吧
這個證明也太複雜了吧@@@@@@@
複委託券商也沒有聽說有提供這種服務。
XD我很好奇這樣根本是阻卻正常報稅啊
原本預想的對象是海外分公司吧。對有海外分公司的機構來說,
這種要求並沒有很大的困難吧
IB的年度報告是顯示withholding tax,至於你事後能不能跟IRS
退稅,IB是不管的。當然不能當作報稅證明。
只有IRS才能確認你有繳稅。
這真的很奇怪 是因為沒有租稅協定?
如果有就不用這麼麻煩了吧?
就是因為海外查證查稅都很麻煩,所以最低稅負制才會用單
一稅率20%而且給了一個不低的門檻,
資產規模有舉例的這麼多的話,花點時間處理也值得啦
有租稅協定的國家還是要當地稅務機關發出的文件。
有沒有隱身在這版專業會計師大大出來跟這些人收費一次
講清楚?每次都來這裡問...你們這樣跟那些來這裡問國外
券商的小白有什麼不一樣?大家還不是請他們打去問客服...
我覺得很多時候只是互相交流一下有沒有相關經驗啦
:D真的有疑問無法解決當然會去問會計師啊
:)但是說不一定有版友已經有類似經驗處理過可以分享
否則所有的討論版都關起來XD 反正都去問專業的這樣?
網路不就是拿來交流去中心化去中介的嗎?交流不覺
得有什麼問題,覺得煩的大可左轉不看,一點看法。
重點是會計師也不一定有經驗XDDDD
12
想請問一種情況 若海外投資多年,交易很多次 等要退休不玩了,可以每年匯小於670萬回來 都申報為獲利而免稅嗎? 因為實際交易可能是過往累積出來的10
我可能要說明清楚我的問題 假設我海外投資 股利1000萬 被國外課稅300萬 實際拿到股利700萬 而海外買賣股票資本利得實現1000萬 現在報稅 如果我報1700萬 那就是20% 340萬 如果報2000萬 那20%是400萬 但要減掉300萬國外的股利稅 所以只需要繳100萬!?37
你如果報1700萬獲利,假設台灣完全沒有收入好了,那應該是繳納(1700-670)*0.2大概200 萬左右的稅不是嗎?這邊跟你錢匯回與否無關。 如果你這1700萬匯回台灣,不提出成本,那政府會認為20%是獲利,所以只有340萬是獲利, 那不到670萬連稅都不用繳….?是這樣嗎? 其實我還想到一個方法,如果你海外券商這1700萬獲利先買了1700萬的股票,然後DTC回台23
首Po各位大大好,小弟最近考慮美股稅務問題(海外券商) 1.國內收入加上海外收入未達670萬,海外收入部分不須額外繳稅 2.海外投資所得以已實現損益(需要賣出)計算 3.每年尾未達免稅額670萬時,可以先賣出美股(達成實現損益),再重新買入美股 使用該年度海外免稅額度,分散每年的已實現損益,避免累積造成
58
Re: [請益] 請問海外所得匯回所得稅問題根據財政部頒布的所得基本稅額條例疑義解答,其實很多之前討論的問題都已經有解答 啦,如下網址: c8e5b 個人所得部分可以從第46項開始看,跟海外投資所得有關的可以看60項。根據第60點,24
[請益] 海外所得匯回課稅問題嗨大家好 想要跟各位大大們請教一下 最近在研究海外所得課稅的問題 爬了一些文,雖然本人是奈米戶 不過還埋好奇海外課稅的一些相關問題22
[請益] 美股獲利在台灣報稅問題報稅季節快到了,想問各位在台灣的美股股 神,一些問題如下, 1:如果目前帳面上,已經獲利大概300萬, 已經獲利了結,然後又繼續買進其他股票又多 獲利100萬(等於帳戶沒有現金),海外所得18
Re: [請益] 第一次賣美股有疑問(補充問題)感謝各位前輩的回應 對於投資美股除了自己本金之外,還需要那些額外成本, 目前我的理解如下,不知道有沒有遺漏之處,請多指點 1錢匯到FT的手續費 2錢匯回台灣的手續費11
[請益] 股利已被米國扣30%,台灣還要申報嗎如標題。 米國大部份股利都會扣 30% tax, 那剩下來的70%股利,還需要申報海外所 得嗎?這樣不會有重覆課稅問題? 舉例, 某甲去年海外所得以投資為主,分別為 1. 未實現資本升值:800萬 2. 已實現資本利得:700萬11
Re: [請益] 海外投資"達到什麼程度"才需開公司節稅?這句有誤,海外有獲利要匯回本國帳戶就要課稅, 我會計師告知匯回的資金成本要自己舉證,不然匯回時一律認定是獲利。 匯回資金-成本=獲利 獲利*20%=稅 修正:假如國內個人所得已超過670萬,那海外獲利就要課稅